ПАО «Россети» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2015 год |
22 апреля 2016 г. Москва, Россия – ПАО «Россети» (LSE: RSTI) («Общество»), крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, сегодня объявляет финансовые результаты Группы компаний Россети («Группа») по МСФО за 2015 год. Финансовые результаты: · Выручка: 766,8 млрд руб. (2014: 759,6 млрд руб.) · EBITDA: 248,9 млрд руб. (2014: 131,8 млрд руб.) · Скорректированная EBITDA[1]: 273,1 млрд руб. (2014: 249,0 млрд руб.) · Чистая прибыль: 81,6 млрд руб. (2014: убыток (24,3) млрд руб.) · Скорректированная чистая прибыль[2]: 100,9 млрд руб. (2014: 69,5 млрд руб.) · Чистый денежный поток от операционной деятельности: 156,7 млрд руб. (2014: 160,7 млрд руб.) · Коэффициент Чистый долг/EBITDA: 2,0 Ключевые операционные результаты: · Передача электроэнергии: 720,5 млрд кВт*ч (2014: 715 млрд кВт*ч) · Технологическое присоединение: 19 705 МВт (2014: 17 771 МВт) · Продажа электроэнергии: 1 541 тыс. кВт*ч (2014: 13 158 тыс. кВт*ч) Основные корпоративные события: · Внеочередным Общим собранием акционеров утверждено увеличение уставного капитала ПАО «Россети». 03.11.2015 начато размещение акций Общества. · Успешно размещено четыре выпуска облигаций на общую сумму 31 млрд руб. · Подписано соглашение с Государственной электросетевой корпорацией Китая о создании совместного предприятия и о строительстве транзита 500 кВ по территории Томской области. · Внесены государственные ОФЗ на сумму 32 млрд руб. в счет оплаты акций ПАО «Ленэнерго». · Сохранена кредитоспособность ПАО «Россети» на неизменном высоком уровне, что позволяет Группе осуществлять эффективную политику заимствований на рынках капитала. Все изменения кредитных рейтингов были связаны исключительно с оценкой суверенного рейтинга РФ. · Советом директоров утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Кодекса корпоративного управления в деятельность Группы. События после отчетной даты: · Советом директоров рассмотрена сводная инвестиционная программа на период 2016 - 2020 гг. Комментируя результаты 2015 года, Оксана Шатохина, заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети», отметила: «Минувший год был непростым для российской экономики: спад промышленного производства, высокая инфляция, колебания обменного курса. В этих условиях потребление электроэнергии снизилось, а платежеспособность контрагентов ухудшилась. Но благодаря работе Группы по оптимизации инвестиционной и операционной деятельности, «Россети» продемонстрировали сильные результаты за 2015 год. Операционные расходы сократились на 14,1%, EBITDA выросла на 88,8%, а рентабельность по ней составила рекордные 32,5%. Нашими приоритетами на 2016 год останутся контроль за платежной дисциплиной контрагентов и поддержание стабильного финансового положения ключевых дочерних обществ, что является необходимым условием для успешной реализации задач, стоящих перед Группой «Россети». Финансовые показатели
По итогам 2015 года выручка Группы выросла на 0,9% до 766,8 млрд руб. (2014: 759,6 млрд руб.). Рост выручки от передачи электроэнергии составил 4,9% (до 650,4 млрд руб.) и был обусловлен в основном индексацией тарифов с 01.07.2015, получением эффектов от применения постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 и постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», а также изменением схемы котловых взаиморасчетов. Выручка Группы от продажи электроэнергии снизилась на 35,4% и составила 55,9 млрд руб. в связи с передачей отдельными дочерними обществами ПАО «Россети» функций гарантирующих поставщиков победителям конкурса по выбору гарантирующего поставщика согласно решениям Минэнерго России. Группа снизила операционные расходы на 14,1% в 2015 году до 652,5 млрд руб. (2014: 759,8 млрд руб.) в основном за счет реализации мероприятий программы повышения эффективности деятельности и сокращения расходов компаний Группы, снижения объема амортизационных отчислений и отсутствия обесценения основных средств и частичного восстановления убытков от обесценения с учетом принятых тарифно-балансовых решений. Расходы на вознаграждение работникам выросли на 5,0%, что значительно ниже инфляции. Рост обусловлен индексацией заработной платы производственного персонала в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и был частично компенсирован жестким контролем за расходами центрального аппарата. Материальные расходы снизились на 5 млрд руб., или 3,0%, в основном вследствие снижения затрат на покупную электроэнергию для перепродажи в связи с передачей отдельными дочерними обществами Группы функций гарантирующих поставщиков. В результате показатель EBITDA составил 248,9 млрд руб., увеличившись на 88,8% по сравнению с 2014 годом (2014: 131,8 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла с 17,4% в 2014 году до 32,5% в 2015. Чистая прибыль Группы в отчетном периоде составила 81,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 24,3 млрд руб. в 2014 году. Помимо реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и сокращению расходов, положительный эффект на чистую прибыль оказал рост финансовых доходов. По итогам 2015 года активы Группы увеличились на 8,1% до 2 145,8 млрд руб. (2014: 1 984,1 млрд руб.) в связи с вводом новых объектов в рамках реализации инвестиционной программы. Чистый долг Группы снизился на 1,8% и на 31 декабря 2015 года составил 487,2 млрд руб. (на 31 декабря 2014 года: 496,1 млрд руб.). Снижение чистого долга связано с ростом денежных средств и их эквивалентов на 17,6%. Коэффициент Чистый долг/EBITDA по итогам 2015 г. составил 2,0. Кредитный рейтинг ПАО «Россети» от агентства Standard and Poor’s соответствует суверенному уровню, что свидетельствует о высокой финансовой стабильности Группы. Прогноз на 2016 год Бизнес-планы компаний Группы на 2016-2020 гг. сформированы с учетом сложных текущих макроэкономических условий функционирования, в том числе с учетом тенденции сокращения объемов потребления электроэнергии, прогнозного индекса потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг., ограничения в сфере привлечения долгового финансирования и роста стоимости заемных средств, ухудшения платежной дисциплины контрагентов, увеличения стоимости импортного и отечественного оборудования и оказываемых услуг, а также реализации мероприятий программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов в целях нивелирования влияния негативных макроэкономических факторов. При этом повышение эффективности деятельности остается приоритетной задачей Группы на 2016 год. В целях реализации данной задачи компаниями Группы разработан План мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях, в рамках которого реализуется достижение всех целевых показателей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ. * * * Телефонная конференция для инвесторов и аналитиков состоится 22 апреля 2016 года в 15:00 по московскому времени (13:00 Лондон/ 8:00 Нью-Йорк). Доступ для участия:
Участникам телефонной конференции рекомендуется подключаться за 5-10 минут до ее начала. Запись телефонной конференции будет доступна для повторного воспроизведения в течение семи дней после конференции по следующим номерам:
* * * Для получения дополнительной информации, просим Вас обращаться: ПАО «Россети»
EM
ПАО «Россети» владеет долями и управляет 15 распределительными сетевыми компаниями, а также магистральной сетевой компанией в России. Протяженность линий электропередачи Компании, включая дочерние компании, насчитывает 2,3 миллиона километров, трансформаторная мощность – 761 гигавольт-ампер. Компания покрывает 78 регионов России. Материалы, представленные в пресс-релизе, могут содержать прогнозы или другие перспективные оценки будущих событий или показателей будущей финансовой деятельности ПАО «Россети». Такие термины, как «мы ожидаем», «мы полагаем», «мы оцениваем», «мы намереваемся», «мы будем», «мы могли бы», «возможно», «может быть» и аналогичные или выражения указывают на то, что речь идет о прогнозных оценках. ПАО «Россети» предупреждает, что эти заявления являются не более, чем прогнозами, при этом фактические события или результаты могут существенно отличаться от них. ПАО «Россети» не будет корректировать эти заявления с учетом событий и обстоятельств, возникающих после даты опубликования настоящего документа. К факторам, которые могут привести к изменению результатов, содержащихся в прогнозах и перспективных оценках ПАО «Россети», могут относиться, помимо прочего, общеэкономические условия, конкурентная среда, риски ведения деятельности на российском рынке, быстрые технологические и рыночные изменения в отрасли, а также многочисленные иные факторы риска, влияющие на ПАО «Россети» и ее деятельность.
[1] Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за отчетный период до вычета налогов, процентных расходов и амортизации), без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений и обесценения дебиторской задолженности. [2] Скорректированная чистая прибыль за отчетный период рассчитывается как чистая прибыль за период, без учета убытков от обесценения основных средств, обесценения финансовых вложений, обесценения дебиторской задолженности и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль. |